日期: 2015-09-11 浏览量:379 文字大小: 大 中 小
2014年阜新市物价局决算公开
目 录
第一部分 阜新市物价局概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 阜新市2014年度部门决算报表
一、2014年度收入支出决算表
二、2014年度收入决算表
三、2014年度支出决算表
四、2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表
五、2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
六、2014年度财政专户管理资金收入支出决算表
七、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
第三部分 阜新市物价局2014年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 阜新市物价局概况
一、主要职责
监测市场物价动态,分析市场物价趋势,提出对市场物价进行调控的意见和建议。贯彻执行国家的价格方针、政策和规定,组织监督实施国家和省制定的价格(收费)改革方案。 对市场调节的商品价格和服务价格,通过监审、提价申报和差率控制等措施进行间接调控;负责运用价格调节基金,平抑市场物价。负责市场物价变化情况监测,向市委、市政府反馈市场物价方面重要情况;管理国家机关的收费、公益性收费、公用事业性收费、中介服务收费和重要的经营性收费。根据国家和省有关价格(收费)法律、法规、规章,组织全市价格(收费)的监督检查,查处价格违法行为,管理对价格(收费)违法行为的举报。承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入阜新市物价局2014年部门决算编制范围的单位包括:
1、阜新市物价局机关
2、阜新市价格监督检查分局
3、阜新市成本调查监审分局
4、阜新市价格认证中心
第二部分 阜新市物价局2014年度部门决算公开报表
(见附表)
第三部分 阜新市物价局2014年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
(一)收入总计…万元,包括:
1.财政拨款收入505.38万元,其中:公共预算财政拨款收入505.38万元,政府性基金收入0万元。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.附属单位上缴收入0万元。
6.其他收入1.09万元,主要是政府绩效奖及利息等收入。
7.用事业基金弥补收支差额0万元。
8.上年结转和结余1.25万元,主要是基本支出结转等。
(二)支出总计506.22万元,包括:
1.基本支出425.33万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出219.20万元,对个人和家庭的补助支出48.14万元,商品和服务支出155.34万元,其他资本性支出2.65万元。
2.项目支出80.89万元,主要包括物价管理等业务支出。
3.上缴上级支出0万元。
4.经营支出0万元。
5.对附属单位补助支出0万元。
(三)年末结转和结余1.5万元
主要是年末有尚未及时支付的经费支出等原因形成的结余。
二、财政拨款支出决算情况
(一)总体情况
财政拨款支出决算反映阜新市物价局2014年整体财政拨款支出情况(含政府性基金拨款支出),既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2014年度财政拨款支出505.13万元,其中:基本支出424.24万元,项目支出80.89万元。
(二)具体情况
2014年度财政拨款支出505.13万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出365.76万元,社会保障和就业支出139.37万元。
1. 一般公共服务支出365.76万元,包括:
(1)行政运行284.86万元,主要是人员、机关日常运行等支出。
(2)一般行政管理事务0.24万元,主要是机关车辆安全运行等支出。
(3)物价管理80.65元,主要是物价管理业务及劳务等支出。
2. 社会保障和就业支出139.37万元,包括:
归口管理的行政单位离退休139.37万元,主要是离退休人员工资等支出。
三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2014年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出9.43万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费9.43万元。2014年度“三公”经费支出比2013年增加7.52万元,主要是由于实行收付实现制原则及经费紧张,2013年度的公务用车运行维护费大部分在2014年度内支付结清等原因。
1.因公出国(境)费0万元,2014年参加出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务接待费0万元,2014年国内公务接待累计0批次,0人,0万元。
3.公务用车购置及运行维护费9.43万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费9.43万元。2014年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2014年物价局机关运行经费支出49.71万元。
(二)政府采购支出情况
2014年物价局政府采购支出总额6.12万元,其中:政府采购货物支出6.12万元。
(三)国有资产占用情况
截至2014年12月31日,物价局共有车辆5辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,一般公务用车5辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。
18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
22.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
23.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他用于科技方面的支出。
24.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
25.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
26.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
27.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
28.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。
29.交通运输(类)石油价格改革对交通运输的补贴(款)石油价格改革补贴其他支出(项):反映石油价格改革财政补贴对其他方面的支出。
30.资源勘探电力信息等事务(类)工业和信息产业监管支出(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
31.商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映其他用于商业流通事务方面的支出。
32. 商业服务业等事务(类)商业流通事务(款)其他涉外发展服务支出(项):反映其他用于涉外发展服务方面的支出。
33. 国土资源气象等事务(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。
34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
35.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
36.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2014年度收入支出决算表 | ||
公开01表 | ||
编制单位:辽宁省阜新市物价局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 行 次 | 金 额 |
一、年初结转和结余 | 1 | 1.25 |
其中:项目支出结转和结余 | 2 | 0.00 |
二、本年收入 | 3 | 506.47 |
三、本年支出 | 4 | 506.22 |
四、收支结余 | 5 | 1.50 |
五、用事业基金弥补收支差额 | 6 | 0.00 |
六、结余分配 | 7 | 0.00 |
其中:提取职工福利基金 | 8 | 0.00 |
转入事业基金 | 9 | 0.00 |
七、年末结转和结余 | 10 | 1.50 |
其中:项目支出结转和结余 | 11 | 0.00 |
2014年度收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市物价局 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 506.47 | 505.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 367.10 | 366.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 367.10 | 366.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | ||
2010401 | 行政运行 | 286.21 | 285.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.09 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 80.65 | 80.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014年度支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:辽宁省阜新市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 506.22 | 425.33 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 366.84 | 285.95 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 366.84 | 285.95 | 80.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 285.95 | 285.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 80.65 | 0.00 | 80.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功 能分类 科目编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 505.38 | 0.00 | 505.13 | 424.24 | 80.89 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 366.01 | 0.00 | 365.76 | 284.87 | 80.89 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 366.01 | 0.00 | 365.76 | 284.87 | 80.89 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2010401 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 285.12 | 0.00 | 284.87 | 284.87 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2010402 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010408 | 物价管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.65 | 0.00 | 80.65 | 0.00 | 80.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.38 | 0.00 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.38 | 0.00 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.38 | 0.00 | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功 能分类 科目编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 |
2014年度财政专户管理资金收入支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||
编制单位:辽宁省阜新市物价局 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 年末结转和结余 | |||||||||||||
支出功 能分类 科目编码 |
科目名称 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 其中:基本建设资金收入 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||
小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | 小计 | 其中:基本建设资金支出 | 小计 | 其中:基本建设资金结转和结余 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 |
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开07表 | ||||
编制单位:辽宁省阜新市物价局 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 424.24 | 374.53 | 49.71 | |
301 | 工资福利支出 | 219.20 | 219.20 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 47.05 | 0.00 | 47.05 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 155.34 | 155.34 | 0.00 |
304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
306 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 2.66 | 0.00 | 2.66 |
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||
公开08表 | ||
部门名称:辽宁省阜新市物价局 | 金额单位:万元 | |
项 目 | 2013年决算数 | 2014年决算数 |
合 计 | 1.91 | 9.43 |
1、因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 |
2、公务接待费 | 0.00 | 0.00 |
3、公务用车购置及运行费 | 1.91 | 9.43 |
其中: (1)公务用车运行维护费 | 1.91 | 9.43 |
(2)公务用车购置 | 0.00 | 0.00 |
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